同學你好,現在做之前計提折舊 的負數分錄就可以;
老師:我發現前2個月累計折舊折多了,這個月怎么沖呀?我前面做的分錄是借:主營業務成本,貸:累計折舊!我這個月怎么做會計分錄才能把多做的沖回?
老師您好我想問事業單位用不用計提折舊,如果不計提怎么沖回?我做分錄的時候是借:業務活動費用790000 貸:固定資產累計折舊790000,我計提了10個月了?
老師好,要紅沖累計折舊(使用的小企業會計準則)以前的會計分錄是借管理費用-折舊費 貸累計折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計折舊,是做負數哦借管理費用-折舊費 負數 貸累計折舊 負數。這樣導致利潤表的利潤是盈利的,這樣需要怎么調整
請問老師:上個月多計提折舊了,本月怎么沖回?會計分錄如何做?我是會計小白
老師,之前會計做的計提折舊分錄,寫成借累計折舊,貸累計折舊,2個月的,相當于沒有計提折舊,現在我要調賬,可以寫摘要:調幾月幾號憑證和幾月幾號憑證,借管理費用-折舊費 貸累計折舊嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
紅字借方嗎?
同學你好, 紅字借方嗎?——是的;