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某有限公司為增值稅一般納稅人,有職工200人,其中殘疾職工20人,2018年度取得國家高新資格證書,2019年度相關資料如下: (1)全年實現銷售收入9000萬元; (2)第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元; (3)國債利息收入100萬元; (4)繳納土地使用稅9.8萬元,繳納房產稅42.96萬元,繳納印花稅2.535萬元,城市維護建設稅47.88萬元,教育費附加34.20萬元; (5)銷售產品成本5200萬元,發生銷售費用1000萬元,發生管理費用900萬元,其中含新產品研究開發費用400萬元(項目失敗),發生財務費用200萬元,給殘疾職工發放工資30萬元(已記入相關成本費用); (6)9月發生人為意外事故,損失3月購入的庫存原材料成本40萬元,10月取得了保險公司賠償款10萬元; 10月直接向某老年機構捐款2萬元;10月由于晚入庫稅款交納滯納金1萬元; (7)2013年度虧損50萬元,2014年度虧損20萬元。 請根據上述資料: (1)計算2019年應繳納的企業所得稅; (2)公司需留存備查的資料。

2021-11-21 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-21 20:55

(1)計算2019年應繳納的企業所得稅; (9000+15-9.8-42.96-2.535-47.88-34.2-5200-1000-900-200-30*2+20)*15% (2)公司需留存備查的資料。 發票,銀行回單

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快賬用戶7474 追問 2021-11-21 21:05

銷售費用和管理費用不需要按比例調整納稅額嗎?

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快賬用戶7474 追問 2021-11-21 21:10

給殘疾人的工資后面為什么要乘2?

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齊紅老師 解答 2021-11-21 21:36

這里銷售費用和管理費用都沒有寫具體明細,所以無法去看哪些要調增,則視為沒有調增的

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齊紅老師 解答 2021-11-21 21:37

因為殘疾人工資可以加計100%扣除

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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