學(xué)員你好,老師計(jì)算后回復(fù)你
與履約義務(wù)中已履行部分相關(guān)的支出。請(qǐng)問(wèn)一下,老師,為何這個(gè)與履行義務(wù) 相關(guān)的部分,當(dāng)時(shí)不是已經(jīng)計(jì)入相關(guān)成本中嗎?為何是計(jì)到損益中
請(qǐng)問(wèn)本題中方案一的相關(guān)收入,增量成本,機(jī)會(huì)成本,專屬成本,相關(guān)損益是如何計(jì)算的呢,違約金屬于相關(guān)損益還是專屬成本呢,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)本題中方案二的相關(guān)收入,增量成本,機(jī)會(huì)成本,專屬成本,相關(guān)損益是如何計(jì)算的呢
1.典型的管理會(huì)計(jì)創(chuàng)新方法與理念不包括(). A.作業(yè)成本法 B.經(jīng)濟(jì)增加值 C平衡計(jì)分卡 D.傳統(tǒng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法 2. EVA與基于利潤(rùn)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)的最大區(qū)別是( ). 2 A將權(quán)益資本成本計(jì)入資本成本 B.不考建權(quán)益資本成本 C以作業(yè)為基礎(chǔ) D.容易導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者操佩利網(wǎng) 3.當(dāng)相關(guān)系數(shù)r等于1時(shí)。表明成本與業(yè)務(wù)量之間的關(guān)系是( )。 A.基本正相關(guān) B完全正相關(guān) C完全無(wú)關(guān) D.基本無(wú)關(guān) 4.單耗相對(duì)穩(wěn)定的外購(gòu)零部件成本屬于( ). A.約束性固定成本 B的量性固定成本 C.技術(shù)性變動(dòng)成本 D.的量性變動(dòng)成本 5.某產(chǎn)品保本銷(xiāo)傳量為1000件.單位變動(dòng)成本為6元.貢獻(xiàn)毛益率為40%,則夠費(fèi)1500件的利潤(rùn)為()元。 A.1000 B 3000 C.2000 D. 6000 6.假定下列各項(xiàng)中的因素變動(dòng)均處于相關(guān)范圍內(nèi),則能夠?qū)е卤1军c(diǎn)升高的是( ).A.單價(jià)提高 B.單位變動(dòng)成本增加 C實(shí)際銷(xiāo)售量增多 D.單位變動(dòng)成本提少
定某企業(yè)現(xiàn)有剩余生產(chǎn)能力12000工時(shí),可用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,甲產(chǎn)品每件需2工時(shí)。該產(chǎn)品單位售價(jià)60元,變動(dòng)成本52元,其中直接材料20元,直接人工12元,變動(dòng)制造費(fèi)用9元,固定制造費(fèi)用11元。目前有一客戶向企業(yè)提出追加訂貨6000件,并增加一些新的工藝,為此需購(gòu)置一臺(tái)新設(shè)備,設(shè)備價(jià)值10000元。該客戶僅出價(jià)50元。此時(shí),假如接受追加訂貨后相關(guān)收入為填空1元,增加的變動(dòng)成本是填空2元,專屬成本是填空3元,機(jī)會(huì)成本是填空4元,相關(guān)損益為填空5元。目前有一客戶向企業(yè)提出追加訂貨7000件,其他條件不變,假如接受追加訂貨后相關(guān)收入為填空6元,增加的變動(dòng)成本是填空7元,專屬成本是填空8元,機(jī)會(huì)成本是填空9元,相關(guān)損益為填空10元。
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫(xiě),還給這個(gè)公司錢(qián)怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開(kāi)票可以即征即退嗎
公司每個(gè)月都有購(gòu)買(mǎi)預(yù)售卡和禮品卡 超過(guò)多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說(shuō)明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請(qǐng)問(wèn)下,如果這個(gè)月沒(méi)有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒(méi)有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也到了,庫(kù)存也不小,銷(xiāo)售發(fā)票也是正常開(kāi)的,需要繳納的增值稅非常大,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)差價(jià)大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
方案一專屬成本違約金220*10000*0.25=550000 機(jī)會(huì)成本=1000*(240-220)+1000*0.2*240+300000=368000 增量成本=140*10000=1400000
相關(guān)收入=10000*220=2200000 你參考一下