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9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發票, 該發生在10初已經認證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發現保險條款有問題,經過溝通保費還是21413元,但是需要把,增值稅專用發票退回,對方重新開了電子普通發票, 原來的發票需要做進項稅額轉出,分錄怎么做

9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發票,
該發生在10初已經認證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發現保險條款有問題,經過溝通保費還是21413元,但是需要把,增值稅專用發票退回,對方重新開了電子普通發票,
原來的發票需要做進項稅額轉出,分錄怎么做
2021-11-18 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-18 18:38

同學,你好 之后會開具紅字發票 把之前藍字發票的分錄,做一模一樣的,金額負數

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同學,你好 之后會開具紅字發票 把之前藍字發票的分錄,做一模一樣的,金額負數
2021-11-18
同學你好 1、借:原材料 10000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 2、借:銀行存款1130 貸:原材料 1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)130
2022-10-18
您好: 博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-06
你好需要計算做好了發給你
2021-03-22
同學你好 1計算火車票可以抵扣的增值稅=650/1.09*9%=53.67 2不含稅銷售額=180000%2B5500%2B7900=193400? ?需要繳納的增值稅=2224.1 3需要繳納的增值稅=193400*13%-17030-606.33-53.67=7452
2022-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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