不用做 你根據發(fā)票做就可以 備注的這個和你們沒關系
請問收到差額征稅的發(fā)票怎么入賬,備注欄的差額征稅計入哪里?
收到的進項發(fā)票備注有差額征稅,請問怎么入賬
老師:請問:勞務派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
收到一張普票 備注有差額征稅 金額 怎么入賬呢 這個備注欄顯示的差額征稅金額要在 科目分錄顯示出來嗎 怎么掛賬
老師您好,開具了10萬人力資源發(fā)票,差額征稅,備注欄里注明了(差額征稅:9萬6),請問那個金額入賬?這9萬6是成本嗎?
老師報送財務報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師好,未分配利潤145萬,能不能先暫估成本,股權轉讓以后再做紅沖呢,這是小規(guī)模公司應該不會有風險吧
老師,稅務局會關注一個公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個月交了1萬,這個月交了幾千
老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內容可稅前扣除
老師,這個我要按哪個填?
您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧?還有實繳了驗證嗎?
房產稅都是那些需要交?沒有房產證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
這個黃的標記是什么意思,
那可以抵扣嗎?就正常專票做嗎?
好上面給你開的是專票的話。可以抵扣的。