同學你好,是計入職工福利費中;福利費不超過工資總額的14%可以在所得稅前扣除;
計入工資薪金的補貼和不計入工資薪金的補貼,對企業來說是不是都是借 管理費用,貸 應付職工薪酬-職工福利費,并且都可以在14%比例內稅前扣除?
老師好!用下企業內部職工食堂正式員工的工資計入工資薪金還是福利費里啊?企業所得稅前扣除有比例限制嗎?
老師,職工福利費不超過工資薪金的14%的部分可以企業所得稅前扣除,這里的工資薪金是指每個月申報個稅的工資薪金還是實際發放給員工的工資薪金?
老師,請問平時發放的月工資里有福利(是不計入社?;鶖档膸醉椔毠じ@べY全額有交個稅的,所得稅匯繳時是歸到正常工資薪金支出作為計算其他各項相關費用扣除的依據還是職工福利費支出限額扣除?
老師請問,企業所得稅福利費14%稅前扣除那個,工資薪金指的只是給員工的工資是嗎?社保公積金公司部分算嘛?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?