你好,建筑行業(yè),異地工程需要去預(yù)交相應(yīng)稅款的?
建筑行業(yè),異地有一個(gè)建筑工程,財(cái)政局代繳材料增值稅1%,為什么其他項(xiàng)目不需要交材料增值稅呢?公司能夠在什么情況下申請(qǐng)退稅嗎?
建筑行業(yè),異地工程還零要在異地預(yù)繳增值稅嘛?好像說(shuō)有政策說(shuō)要取消?
老師,建筑服務(wù)項(xiàng)目部異地預(yù)繳稅款了,你剛才說(shuō)稅要分開(kāi),預(yù)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅,貸銀行,那收到工程款時(shí),借應(yīng)收貸收入,還要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)了嗎?
老師,你好,我們是屬于市政工程的企業(yè),主要做市政管網(wǎng)清淤,修復(fù),檢測(cè)這塊的業(yè)務(wù),最近我們公司在異地接了一個(gè)管道修復(fù)的工程,然后我異地預(yù)繳了增值稅和附加稅,我想請(qǐng)問(wèn)想我們這種異地施工,在異地除了要交增值稅及附加稅,還要交什么稅,怎么交?
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營(yíng)工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時(shí)候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無(wú)期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過(guò)程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開(kāi)設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,小規(guī)模第一季度專票沖紅121226.64,普票開(kāi)58萬(wàn),增值稅申報(bào)跳出顯示銷售額填報(bào)異常需要點(diǎn)強(qiáng)制執(zhí)行才能申報(bào),真實(shí)的直接點(diǎn)沒(méi)事吧?
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是看購(gòu)進(jìn)合同的簽訂日期還是付款日期還是開(kāi)票日期
老師,一直0申報(bào)的公司,注銷后也會(huì)有完稅證明嗎?在電子稅務(wù)局開(kāi)具
小規(guī)模,月初采購(gòu)貨物,暫估3萬(wàn)元,借庫(kù)存商品3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn),月末這批貨全部發(fā)出去了,月末是不是可以計(jì),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn) 貸庫(kù)存商品3萬(wàn),等到發(fā)票回來(lái)了,再把這2個(gè)分錄沖掉,重新按照發(fā)票金額寫(xiě)分錄,這樣操作對(duì)嗎
看到政策說(shuō)要取消?
你好,目前還沒(méi)有看到這方面的文件?