你好,你之前選擇了退稅勾選嗎?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應(yīng)付利息,應(yīng)計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應(yīng)付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提,金額47.59 應(yīng)該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
沒有勾選退稅,因為后面退不了就沒有勾選了。我這筆進項發(fā)票是不是可以抵扣國內(nèi)的其他銷售呢?
你好,現(xiàn)在你是轉(zhuǎn)了內(nèi)銷嗎?還是給你免稅?
這批貨已經(jīng)出口了,但是退不了稅,我想知道這筆進項稅額還可以抵扣國內(nèi)銷售的稅額嗎?
你好,兩種,一種是轉(zhuǎn)內(nèi)銷,你們可以抵扣,一種是給你們免稅,這個不可以抵扣。
看一下你不能退稅,是什么原因讓你轉(zhuǎn)了內(nèi)銷,還是給你們免了稅款?
免稅這個要怎么申請嗎?好像是因為不銹鋼不讓出口退稅,然后想轉(zhuǎn)內(nèi)銷
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下,你需要交增值稅,也就是你確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個發(fā)票進項的發(fā)票可以抵扣。
免稅是你稅務(wù)局給你,同意免稅就可以免。
但是我購進這一批貨已經(jīng)銷售國外了,購買進來的商品進項可以抵扣國內(nèi)的銷售收入稅額嗎?我不申請退稅
好轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下可以的,因為你交了13%的增值稅,你對應(yīng)的進項就可以抵扣。
是已經(jīng)賣去國外了貨物,沒有申請退稅,我的進項依舊是可以抵扣我在國內(nèi)銷售稅額,沒錯吧
你好 是的 可以的 可以的 可以
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快