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銷售產品后收到退貨、涉及已抵扣的進項稅額13萬,(貨款不含稅金額100萬元,稅額13萬元)會計分錄怎么做

2021-11-17 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-17 20:00

你好,銷售產品是銷項稅額,銷售產品退貨是銷項稅額負數,都不涉及到進項稅額啊 銷售產品,與進項稅額是相互矛盾的 到底是銷售退回,還是購進退回

你好,銷售產品是銷項稅額,銷售產品退貨是銷項稅額負數,都不涉及到進項稅額啊
銷售產品,與進項稅額是相互矛盾的
到底是銷售退回,還是購進退回
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快賬用戶2586 追問 2021-11-17 20:01

是銷售退回

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齊紅老師 解答 2021-11-17 20:02

你好,銷售退回,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本

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你好,銷售產品是銷項稅額,銷售產品退貨是銷項稅額負數,都不涉及到進項稅額啊 銷售產品,與進項稅額是相互矛盾的 到底是銷售退回,還是購進退回
2021-11-17
你好,正在計算中,請稍后
2022-05-03
同學 業務1銷項稅額的計算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16 2021-12-30 11:31 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 業務2可以抵扣進項稅額是 13 %2B200*0.1%2B 10.9/1.09*0.09-1=32.9 齊紅老師?解答2021-12-30 11:32 當期應交增值稅的計算是 160.16-32.9=127.26
2022-10-31
你好,學員,稍等一下
2022-10-31
同學您好,您好,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品
2024-01-04
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