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老師,小規(guī)模一次預收三年租金例如不含稅360萬,做賬的時候一次確認銷項=360*5%=18萬,季度確認收入30萬,再填寫申報表的是填30萬嗎,這樣一次確認的銷項還是不用交稅,把18萬結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,對嗎

2021-11-17 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 18:33

你好,這是房屋租金嗎?如果是的話,應該填寫360。

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 18:36

那我季度收入18萬,和其他收入一樣不超過45萬,不用交稅,這咋理解

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 18:36

有的老師說交,有的不交,郁悶

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齊紅老師 解答 2021-11-17 18:39

根據(jù)財稅「2016」36號附件1第四十五條:(二)納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。(財稅「2017」58號修改,建筑服務收到預收款不屬于納稅義務發(fā)生時點),所以您公司出租房產(chǎn),收到租金時應當交增值稅;根據(jù)國稅函「2010」79號: 根據(jù)《實施條例》第十九條的規(guī)定,企業(yè)提供固定資產(chǎn)、包裝物或者其他有形資產(chǎn)的使用權(quán)取得的租金收入,應按交易合同或協(xié)議規(guī)定的承租人應付租金的日期確認收入的實現(xiàn)。其中,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)《實施條例》第九條規(guī)定的收入與費用配比原則,出租人可對上述已確認的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關年度收入。 所以可以在租賃期內(nèi)分期確認收入交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 18:54

這樣就造成增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅收入不一樣,如何處理

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齊紅老師 解答 2021-11-17 18:55

不一致,你提前跟你稅務局說一聲,那邊會要求你寫一個說明。

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 19:03

那我以后每個季度分攤收入18萬,和其他費用合在一起又超過45萬,這18萬分攤的收入就重復在增值稅申報表繳納稅款了

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 19:05

下個季度如何處理申報表上重復的18萬增值稅

下個季度如何處理申報表上重復的18萬增值稅
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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:07

你好,不是的,借銀行存款,貸預收賬款應交稅費,然后每個月分攤的時候借預收賬款貸主營業(yè)務收入。

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 19:10

那你平攤這個收入下個季度也得填寫申報表的收入欄嗎,如果這個收入和其他銷售貨物收入超過45萬,預交的稅款如何處理

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:15

你好 不是 一次申報了增值稅 以后按月分攤就不申報增值稅了

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 19:17

假如下個季度我的銷貨收入40萬,結(jié)轉(zhuǎn)平攤租金收入18萬,報表如何填寫,季度是否需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:21

你好 填寫10欄不含稅金額40就可以 不交

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快賬用戶6071 追問 2021-11-17 19:25

也就是以后每個季度這個18萬不用處理,一直存著增值稅和企業(yè)所得稅收入差異,且差額遞增,最終差額360,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:31

你好 對的 是這么做

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你好,這是房屋租金嗎?如果是的話,應該填寫360。
2021-11-17
你好,可以的,可以這么做的。
2022-08-04
你好,這個應該按照實際耗卡金額。 第二個可以這樣操作,結(jié)轉(zhuǎn)成本也可以
2023-10-17
對的是的,季度末的那一個月,也就是3月份,借應交稅費,應交增值稅代營業(yè)外收入。
2024-04-02
同學你好,1、可以分攤做收入,2、這35萬是有可能存在繳納增值稅的。實際操作中,如果當季開票收入不超過30萬元,就不需要繳納增值稅,你說的有道理。
2024-03-04
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