你好,這是房屋租金嗎?如果是的話,應該填寫360。
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模一次預收三年租金例如不含稅360萬,做賬的時候一次確認銷項=360*5%=18萬,季度確認收入30萬,再填寫申報表的是填30萬嗎,這樣一次確認的銷項還是不用交稅,把18萬結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,對嗎
老師,我們是不動產(chǎn)租賃行業(yè),在二季度預收了幾家一年的租賃費,按預收款確認了一年的增值稅有一萬多,但是收入是按月確認的,二季度收入一共是25萬,5%的稅率,小規(guī)模,季度沒有超過45萬,我是直接把這1萬多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—減免稅款嗎
請問老師,我們小規(guī)模,第三季度賬目已經(jīng)確認32萬收入。一張發(fā)票還沒有開,這月底慢慢開,怎么做才能免增值稅。開30萬內(nèi)的發(fā)票出去呢,申報的時候,報表跟增值稅申報對比不一樣,要不然就是賬上我沖減一部分,下個月再做回來
我們是小規(guī)模經(jīng)營羽毛球館 收入主要是辦理會員卡 支出就是購進飲料羽毛球這些賣的商品 1.每月把收到會員充卡費記到預收 一個季度一確認收入 確認收入的金額就是收到的金額 沒按實際耗卡金額 這樣可以嗎 還有關于稅的問題 有的時候一個季度不超過30萬 有的時候超30萬 記賬的時候都記銷項稅 不需要交的時候做營業(yè)外 2.同時結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一個季度一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
老師,增值稅專用發(fā)票,數(shù)量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發(fā)票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個體工商戶也可以開13%的專用發(fā)票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經(jīng)營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現(xiàn)金退回嗎?還是營業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
那我季度收入18萬,和其他收入一樣不超過45萬,不用交稅,這咋理解
有的老師說交,有的不交,郁悶
根據(jù)財稅「2016」36號附件1第四十五條:(二)納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。(財稅「2017」58號修改,建筑服務收到預收款不屬于納稅義務發(fā)生時點),所以您公司出租房產(chǎn),收到租金時應當交增值稅;根據(jù)國稅函「2010」79號: 根據(jù)《實施條例》第十九條的規(guī)定,企業(yè)提供固定資產(chǎn)、包裝物或者其他有形資產(chǎn)的使用權(quán)取得的租金收入,應按交易合同或協(xié)議規(guī)定的承租人應付租金的日期確認收入的實現(xiàn)。其中,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)《實施條例》第九條規(guī)定的收入與費用配比原則,出租人可對上述已確認的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關年度收入。 所以可以在租賃期內(nèi)分期確認收入交企業(yè)所得稅。
這樣就造成增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅收入不一樣,如何處理
不一致,你提前跟你稅務局說一聲,那邊會要求你寫一個說明。
那我以后每個季度分攤收入18萬,和其他費用合在一起又超過45萬,這18萬分攤的收入就重復在增值稅申報表繳納稅款了
下個季度如何處理申報表上重復的18萬增值稅
你好,不是的,借銀行存款,貸預收賬款應交稅費,然后每個月分攤的時候借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
那你平攤這個收入下個季度也得填寫申報表的收入欄嗎,如果這個收入和其他銷售貨物收入超過45萬,預交的稅款如何處理
你好 不是 一次申報了增值稅 以后按月分攤就不申報增值稅了
假如下個季度我的銷貨收入40萬,結(jié)轉(zhuǎn)平攤租金收入18萬,報表如何填寫,季度是否需要繳納增值稅
你好 填寫10欄不含稅金額40就可以 不交
也就是以后每個季度這個18萬不用處理,一直存著增值稅和企業(yè)所得稅收入差異,且差額遞增,最終差額360,對嗎
你好 對的 是這么做