你好,是的,你的理解是正確的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在做所得稅匯算調(diào)整時(shí),比如招待費(fèi)等超過(guò)了可抵扣金額,只需要在賬上補(bǔ)提因調(diào)增后需要繳納的所得稅,不需要調(diào)整上一年度賬務(wù)。而如果是暫估入庫(kù)未取得發(fā)票,是需要去調(diào)整上一年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣理解對(duì)嗎?
去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對(duì)?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致,這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問(wèn)題嗎,勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)就可以,還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)?謝謝
老師好,我在2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了其他項(xiàng)目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說(shuō)后期抵稅,這個(gè)我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時(shí)候我要怎么操作呢?季度的時(shí)候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費(fèi)不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個(gè)正確處理方式是怎樣的?
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說(shuō)不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤(rùn),其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
老師您好請(qǐng)問(wèn),年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫(xiě)的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
現(xiàn)金日記賬可以中途過(guò)賬對(duì)賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒(méi)下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費(fèi)用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒(méi)有經(jīng)過(guò)A的賬戶,我應(yīng)該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入?
天府通辦怎么改手機(jī)號(hào)
老師好 提取的年終獎(jiǎng)在申報(bào)企業(yè)所得稅表里,管理費(fèi)中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯?duì)被審計(jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國(guó)家及地區(qū)
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致,可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
企業(yè)支付50000專利技術(shù)用于生產(chǎn),無(wú)殘值,計(jì)提時(shí) 借:制造費(fèi)用-專利技術(shù)416.67 貸:累計(jì)攤銷416.67 請(qǐng)問(wèn)這樣入賬是否正確
老師,老板說(shuō)以工單核算成本,是指的是計(jì)劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個(gè)產(chǎn)品銷售訂單,計(jì)劃部會(huì)分批完成的,假如10000個(gè)產(chǎn)品,計(jì)劃部分4個(gè)批次工單完成
那以前年度損益調(diào)整的科目余額,計(jì)算的過(guò)程是:調(diào)增的營(yíng)業(yè)成本-補(bǔ)繳的所得稅?
是的,調(diào)增的營(yíng)業(yè)成本-補(bǔ)繳的所得稅