你好,對的是的,是這么做的。
老師請問7月因要作廢一張發票,在發票上寫了作廢,但在開票軟件里沒有作廢,7月我還是做了銷售收入,同時也做了結轉成本,8月分我做了紅沖發票,8月賬里要不要把成本做負數?
老師,6月份我小規模銷售貨物并開了發票,客戶現在要求我一部分用一般納稅人公司給他開,小規模沖紅了銷售發票,重新開給一般納稅人,再由一般納稅人開給客戶,7月現在客戶又反悔了,要求我們現在全部沖紅,用小規模開給他。6月已經做收入也結轉成本了,該怎么辦?我們老板害怕得罪客戶要求我們再重開
老師,我們是一般納稅人。7月銷售一輛車,結轉成本,但是8月退貨了,那這個我是不是要沖紅原來的分錄包括沖紅結轉成本的分錄吖?同一臺車 7月銷售了 8月沖紅 然后又銷售給另外的客戶了
老師,請問一下我們銷售摩托車的,1月份售出3輛。已經結轉成本了。現在8月份退貨了,換其他車,我們沖紅發票重新開了其他型號的車給客戶。現在要怎么做這個分錄吖。是不是1月份的相反分錄。然后把結轉成本的也沖回來,
老師我們是商貿企業2022年8月開出的銷售發票,可是供貨商未給我們開來進項發票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結轉成本,然后12月份供應商給我們開來了進項發票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款