做原來暫估負數(shù)的分錄。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
老師 ?我這之前因為缺少成本暫估過,做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進來票了,但是進來的是勞務(wù)發(fā)票,不是庫存發(fā)票,現(xiàn)在這個勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做
老師你好!我們是建筑公司,收到勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄了?之前是暫估成本,票回來就沖,現(xiàn)在不是暫估的了,就不懂怎么做了
老師,你好,請問之前暫估了成本,但是現(xiàn)在收不到票來沖了,怎么辦,謝謝
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
老師,您好,請問企業(yè)審計報告后面注冊會計師還有他們的營業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎
現(xiàn)在意思是我沒有暫估的了,拿回勞務(wù)發(fā)票怎么做分錄
借工程施工合同成本,人工費貸銀行存款。
后面還要結(jié)轉(zhuǎn)什么的嗎
,這筆業(yè)務(wù)什么也不用操作了。