如果是為了少交稅的話,就是不給對方開發(fā)票。
關于電費,物業(yè)公司不給我們(二房東)開票,也不給分割單。我們(二房東公司)入賬也不能稅前扣除。我們收了租戶的電費,租戶跟我們要票。我們怎么做才有利?也堅持不給租戶開票嗎?
老師,我們單位租的展廳,發(fā)生水電費發(fā)票是房東的戶頭,我們只是把錢交給房東,可以做一個分割單我們入賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是小規(guī)模二房東,收到物業(yè)開出的電費發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,免稅。現(xiàn)在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業(yè)的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發(fā)票復印件(物業(yè)開給我們這個二房東的發(fā)票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發(fā)票才行。我如果開專票給對方,就會產生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
老師你好,我們公司租了一棟廠房,是二房東轉租給我們的,錢也一直打給二房東了。現(xiàn)在稅局說讓我們把之前的房租發(fā)票補上。二房東開不了發(fā)票,一房東給我們開票可以嗎
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發(fā)現(xiàn)了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業(yè)務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業(yè),老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
風險呢?到時候我們推責任到物業(yè)那里嗎?
你好,你們單位沒有風險的。但是代收代付沒有利潤的吧?
沒有利潤。只按照實用度數(shù)計算的,1分錢都沒多收。
這個多收你們走代收代付可以的。
那么你們單位就讓物業(yè)那邊給你們開原始憑證,分割單,分別開給你單位和對方企業(yè)。
原始憑證,您說的是收據(jù)嗎?分割單,就是自制表,表上有所有業(yè)主以及我們二房東的用電、電費數(shù)據(jù)對嗎?
你好,對方給你們開原始憑證分割單,加上他收到的發(fā)票的復印件。
原始憑證分割單就是自制表,表上有這棟樓的所有房間用電情況對嗎?
對的是的,企業(yè)需要蓋公章。
企業(yè)需要蓋公章。這個企業(yè)指的是所有房間的企業(yè)對嗎?
這個是發(fā)票上的購買方。就是物業(yè)公司。