你好,同學 借,銀行存款 貸,遞延收益或專項應付款
老師,我們是農業公司。本月收到獼猴桃產業項目建設專項款,100萬,我借方,銀行100萬,貸方應付賬款—專項應付款100萬,,隨后,我們支付了承包我們園子網架設施的工程隊10萬,我怎么做賬?分錄?謝謝老師。
老師,我們本月收到了政府給我媽建園獼猴桃的錢,100萬,一個項目款,我怎么入賬,我做的借銀行,貸方,應付賬款—應付專項款—獼猴桃集群項目款,可以嗎?我們馬上驗收審計看賬,我怕做錯了。
老師,我們收到一筆獼猴桃集群項目款100萬,我借方銀行,貸方專項應付款,我買水泥桿,借專項應付款。貸銀行。。。我在想我啥時候把水泥桿這個放入到基地成本里了?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
當初建賬的時候未錄入一筆預付款,現在突然想起來了,相當于我們給甲公司付了預付款,然后他們發配件,現在不做這個項目了,甲公司把配件賣給丙方,收的錢給我們,我們預付款減少,可以這樣做嗎,借,預付賬款,貸資本公積, 收到錢的時候,借,銀行存款,貸,預付賬款?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
直接就是專項應付款,沒有這個科目啊?
你就在應付賬款或者是其他應付款下面增加這個明細科目就可以了。
我就做的這個科目。啥時候沖銷了?就是啥時候做到借方?
你使用這個錢的時候,就是借專項應付款貸銀行存款就可以了。