根據(jù)銀行的對賬清單來調(diào)賬就是了。計入財務費用
老師,你好,我這里有從別的公司交接過來的單位,之前在錄期初數(shù)的時候銀行存款余額是3.08元,但是由于之前會計沒錄,也就是銀行期初為0,導致現(xiàn)在銀行賬余額對不上這種要怎么調(diào)啊?
老師,我新接手一家賬,重開業(yè)按憑證補錄到財務軟件中,發(fā)現(xiàn)19年3月有漏記,錯記,造成科目匯總表里銀行存款是有差額的,在四月份賬上,上任會計直接把科目匯總表期初數(shù)據(jù)改了,我現(xiàn)在怎么處理?急急急,謝謝老師
因4月份財務交接,沒有交接電子賬套,新會計沒有錄入銀行存款的4月期初余額導致銀行存款一直差30多塊錢,現(xiàn)在該怎么處理,怎么調(diào)賬呢?
因4月份財務交接,沒有交接電子賬套,新會計沒有錄入銀行存款的4月期初余額,導致銀行對賬單余額比賬上多30多塊錢現(xiàn)在該怎么處理,怎么調(diào)賬呢?具體的賬務處理是什么。
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務該怎么處理呢?
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經(jīng)驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業(yè)務成本
老師,現(xiàn)金流量表填報時,1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?