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老師,您好,我們是生鮮銷售企業,一般納稅人,這個月賣了一臺二手車,填增值稅報表的時候怎么填啊?

2021-11-12 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 11:20

你好,你們是免稅的企業嗎?什么時間買來的?

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 12:12

去年買的二手車,我填報表的時候不知道填哪個欄里,我做賬的時候是用賣價/1.03×0.03提的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:12

你好,你們單位是免增值稅的嗎?

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 12:15

農產品是免稅的,也賣一些征稅的

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:17

也就是這個不一定是免費對應的收入是嗎?如果是的話,應該是13%的。 主表在第一行13%銷售貨物一欄里面。

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 12:19

老師 我們賣的是固定資產二手車 不是貨物

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 12:20

而且是簡易計稅的

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:22

你好,怎么會是簡易計稅?你是零九年之前購買的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:22

你們不是不符合要求,你為什么當時沒有抵扣,是因為你們是二手機動車,發票是個普通發票,所以沒抵扣,你不是政策不允許抵扣。

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 12:23

我買的也是二手車 而且買的時候我們是小規模 沒有抵扣過進項

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齊紅老師 解答 2021-11-12 12:24

你買的時候是小規模,可以簡易計稅,但是你其他的都不符合要求,在3%簡易計稅里面填寫,然后減免的1%在主表應納稅減征額和減免明細表,本期發生額實際抵扣金額,你們只需要交2%的增值稅就可以。

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快賬用戶5234 追問 2021-11-12 13:27

減免表第不太會填老師 我們車賣了23000元,我提的稅額是446.60元。減免表那幾欄都填多少金額啊?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 13:31

你好 23000除以1.03乘以2%。 本期發生額和實際抵扣金額里面。

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你好,你們是免稅的企業嗎?什么時間買來的?
2021-11-12
你好!這個二手車發票是你們的名義開的嗎
2024-09-06
同學你好,沒有開具發票不用申報稅款。開局發票后再進行稅款申報。
2021-04-13
你好,需要的,如果是13年之后買來的,單位是一般計稅的13%銷售貨物第5列,第6列里面填寫。
2025-02-18
原則也不影響,你把你改填寫,之后提交就可以,這個要是打開,你這個直接空表保存就可以,不行就重新初始化看有沒有,有點下,
2021-03-02
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