您好,是作為財務(wù)費用
老師你好,我單位屬于事業(yè)單位,有一項生活垃圾處理費的收入,該項收入需全額上繳地方財政,之前的收費方式是銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金收取,現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要想增加微信收費功能,但此項收費會產(chǎn)生相關(guān)的手續(xù)費,我有以下兩個問題想咨詢: 1、微信收費所產(chǎn)生的手續(xù)費我能否計入財務(wù)費用處理? 2、因為收費方式的改變而增加的手續(xù)費是否符合相關(guān)稅法和會計準(zhǔn)則的要求
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)。現(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其2022年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)當(dāng)年銷售貨物實現(xiàn)銷售收入10000萬元,對應(yīng)的成本為6000萬元。(2)通過其他業(yè)務(wù)收入核算轉(zhuǎn)讓一項專利技術(shù)許可使用權(quán)收入(屬于其他業(yè)務(wù)收入)1000萬元,與之相應(yīng)的成本及稅費為200萬元。(3)當(dāng)年發(fā)生稅金及附加300萬元(4)當(dāng)年發(fā)生管理費用500萬元,其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用200萬元(已獨立核算管理)、業(yè)務(wù)招待費50萬元。(5)當(dāng)年發(fā)生銷售費用2000萬元,其中含廣告費1500萬元。(6)當(dāng)年發(fā)生財務(wù)費用300萬元。(7)取得國債利息收入50萬元,企業(yè)債券利息收入80萬元。(8)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額500萬元(含殘疾職工工資100萬元),實際發(fā)生職工福利費150萬元,職工教育經(jīng)費50萬元,撥繳工會經(jīng)費20萬元。(9)當(dāng)年發(fā)生營業(yè)外支出共計200萬元,其中違約金50萬元,稅收滯納金10萬元,補繳高管個人所得稅10萬元。(其他相關(guān)資料:各扣除項目均已取有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)。)要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題,如有計算需計算
某單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.計提當(dāng)月職工薪酬其中包含職工基本工資28000元,績效工資61500元,單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費3900元和住房公積金1800元。在當(dāng)月職工薪酬總額中,按照薪酬費用的歸屬,屬于專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動部門職工的薪酬為76160元,其余屬于單位本級及后勤管理部門職工的薪酬。2.按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣職工個人所得稅490元。3.從職工基本工資中代扣社會保險費3600元和住房公積金1800元。4.通過財政直接支付的方式支付職工基本工資和績效工資。5.處置一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為20000元,已計提累計折舊19000元,出售價款為800元,款項存入開戶銀行。按照規(guī)定,本次出售固定資產(chǎn)取得的處置凈收入上繳財政。6.通過開戶銀行將處置固定資產(chǎn)取得的凈收入800元上繳財政。7.合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項50000元,款項已存入開戶銀行。年末,該單位按合同完成進度計算確認當(dāng)年實現(xiàn)的收入35000元。次年,合同全部完成,該事業(yè)單位確認剩余合同的事業(yè)收入。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)會計分錄。
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),編寫相應(yīng)的會計分錄:1)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當(dāng)月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓(xùn)費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認的應(yīng)交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應(yīng)返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。(編制會計分錄,拜托老師了)
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產(chǎn)負債表當(dāng)中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學(xué)會計專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實操經(jīng)驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調(diào)增以以前年度的費用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
您好,符合要求的,謝謝
老師,原來的收費方式不會產(chǎn)生手續(xù)費,我能全額上繳,現(xiàn)在改變收費方式后會產(chǎn)生手續(xù)費,我就無法全額上繳了,這個是符合相關(guān)規(guī)定的吧?
您好,符合規(guī)定的,建議和領(lǐng)導(dǎo)先說明情況
好的,謝謝老師的解答
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長
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