同學(xué)你好,這個(gè)10萬元農(nóng)產(chǎn)品還是免稅的。
我想知道一個(gè)季度銷售額不超過30萬是包含哪些銷售額,我們是小規(guī)模納稅人配送公司,是配送農(nóng)產(chǎn)品,我們開票有免稅銷售額也有稅率銷售額,免稅銷售額和稅率銷售額開票達(dá)到67萬了,現(xiàn)在報(bào)稅一個(gè)季度銷售額30萬,那30萬是包含免稅銷售額嗎
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實(shí)際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個(gè)季度9萬,我們一個(gè)季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個(gè)稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師您好,我們是個(gè)體工商戶,政策上說月銷售額不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,為什么我們稅務(wù)專管員說我們的額度只有9萬?那一個(gè)季度30萬以內(nèi)免稅是免的哪個(gè)稅呢?還有那定額9萬一個(gè)季度又是什么額度?
老師,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬,自產(chǎn)免稅23萬,我的增值稅要上多少?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個(gè)錢來原政府撥款??顚S茫悇?wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價(jià)102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報(bào)表,想請問一下,老師報(bào)損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
好的,謝謝老師!
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。