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第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實(shí)際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師

2021-11-11 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 21:45

同學(xué)你好,這個(gè)10萬元農(nóng)產(chǎn)品還是免稅的。

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快賬用戶6037 追問 2021-11-12 11:20

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-11-12 11:45

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,這個(gè)10萬元農(nóng)產(chǎn)品還是免稅的。
2021-11-11
您需要繳納非自產(chǎn)部分的增值稅:90000*1%
2023-12-04
你好! 30萬是包含免稅銷售額的
2020-01-12
需要交90000*1%的增值稅的哈
2023-12-04
你好,小規(guī)模的,如果你的銷售額合計(jì)在三十萬以內(nèi),可以免增值稅的。
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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