那你的所得30萬就需要繳納所得稅,
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
現在是需要算那100萬的票他們需要找多少的成本票來抵稅
增值稅我們是讓他抵七個點交兩個點的稅?那100萬要找多少的成本發票?
如果掛靠方,不想承擔增值稅,那你幫他們開出多少銷項稅,就要取得多少進項稅發票來抵扣
我們是給他抵扣七個點交2個點的稅?
那就是按7個點對應的進項稅金額提供對應的發票
老師能幫忙算下數字嗎?
你開出的不含稅金額是多少
不含稅數是917431.2
那你的銷項稅是917431.2*0.09=82568.81 繳納2%的稅額=917431.2*0.02=18348.62 需要提供64220.18的進項稅發票
建筑業的成本票可以都是專票嗎?
可以的,可以是專票的額
老師,建筑業總共要交那些稅?
增值稅、附加稅,所得稅,印花稅