1.1借應(yīng)收賬款339 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅39
請(qǐng)問(wèn)老師這道題目的完整會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師這題的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題怎么做,會(huì)計(jì)分錄是?
請(qǐng)問(wèn)老師,這兩個(gè)題怎么做,會(huì)計(jì)分錄是?
老師請(qǐng)問(wèn)這些題怎么做會(huì)計(jì)分錄
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
1.2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本270 貸庫(kù)存商品270
1.3借銀行存款330 財(cái)務(wù)費(fèi)用9 貸應(yīng)收賬款339
購(gòu)入 借原材料300 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額39 貸應(yīng)付賬款339
付款 借應(yīng)付賬款339 貸銀行存款330 財(cái)務(wù)費(fèi)用9
第二個(gè) 1借借應(yīng)收賬款305.1 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入270 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅35.1
1.2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本240 貸庫(kù)存商品240
1.3借銀行存款292 財(cái)務(wù)費(fèi)用8.1 貸應(yīng)收賬款305.1