同學:您好。 6. 借:資產處置損益? ? 100000 ? ? ? ?無形資產減值準備 10000 ? ? ? 累計攤銷? 90000 ? ? ?貸:無形資產? 200000 借:銀行存款? 150000 ? ? ?貨:資產處置損益 141509.43 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項8490.57
老師 我要看固定資產合計數在那里看呀
老師,你好,差旅費的住宿費,不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業注冊資金是100萬元,可是賬目上的實收資本被之前會計調成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應該怎么填寫固定資產的原值和折舊額呢,從哪里取數呢
老師,稅務查到我們一張服務費發票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?
7. 借:管理費用? 56100 ? ? ? ?銷售費用? 117300 ? ? ? 貸:應付職工薪酬? 173400 借:應付職工薪酬? 173400 ? ? ? 貸:其他應付款-個人承擔? 18000 ? ? ? ? ? ? ?銀行存款 155400? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
謝謝老師
老師,請問這三個怎么做
1.配件成本:565000/1.13=500000 運費:20000 該批配件總成本=520000,單位成本:520000/1000=520元/件 借:庫存商品 520000 應交稅費-應交增值稅-進項稅66800 貸:應付賬款-配件565000 應付賬款-運費21800
2.2400+1400=3800 借:資產減值損失3800 貨:存貨跌價準備3800
老師,請問這三個題怎么解答
5.入賬:90000%2B15000%2B25000=130000. 借:工程物資 100000 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項13000 ? ? ? 貸:銀行存款 113000 借:在建工程 90000 ? ? ?貸:工程物資 借:在建工程 15000 ? ? ?貸:原材料 15000 借:在建工程 25000 ? ? ? ?貸:應付職工薪酬25000 借:固定資產 130000 ? ? ? 貸:在建工程130000