你好,之前收到籃子發票是怎么做的?
老師,早上好。前幾個月公司收到了一筆錢,已經做了營業收入,但是對方不開票。現在對方又要我們開票,那么開票以后這個月怎么處理這個賬務
付了一筆營銷費用,收到一筆進項稅發票,但是對方又開了紅字發票,這個我們要怎么處理
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發現是a公司付的,但是此時a公司已經改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項也是用新名字轉的。到了3.1號,我要給對方開票,對方說名字改了就要開新名字,針對這種情況,我怎么進行賬務處理?
有這樣一種情況,2.15我收了a公司的一筆貨款300,到了2.28我又收了一筆貨款700,發現是a公司付的,但是此時a公司已經改名字了,改成b公司,2.28的那筆款項也是用新名字轉的。到了3.1號,我要給對方開票,對方說名字改了就要開新名字,針對這種情況,我怎么進行賬務處理?
老師 19年收到一張普票,但款項一直沒付。22年這個項目對方做不了,這筆錢不付了,對方已經開了紅字普票,我們要怎么做賬務處理
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
之前的就是借:營銷費用 借:應交稅費 進項稅 貸:銀行存款
借預付賬款借營銷費用負數,應交稅費應交增值稅進項轉出。
沒太懂,應交稅費轉出,是在貸方嗎?
你好,對的是的進項轉出在貸方。
比如這個發票 借:預付賬款 5161 借:營銷費用 -4775.06 貸:應交稅費轉出 385.94
對是的,是這么做的。