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老師,我們公司平時是: 借主營成本 應交增值稅待抵扣進項稅 貸應付賬款 然后勾選認證之后 借應交增值稅進項稅額 貸應交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅,現在稅務局退還了一部分留底稅30萬,會計上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎

2021-11-09 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 15:14

借:銀行存款300000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)300000

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快賬用戶8774 追問 2021-11-09 15:20

為什么是進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:21

這個就是屬于留抵增值稅的退稅分錄,是稅務師的考試內容

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快賬用戶8774 追問 2021-11-09 15:22

需要在退還前,計提嗎?就做這一筆?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:25

不用,直接退款時,是這筆分錄。

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快賬用戶8774 追問 2021-11-10 10:03

每個月有留底稅,要做什么分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:31

一、每月有留抵稅額,可以在月末做結轉增值稅分錄。分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額額轉出) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅

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借:銀行存款300000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)300000
2021-11-09
你好,1.應交增值稅科目余額借方10656.28元,你是指應交稅費-未交增值稅的余額還是借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的余額 2.借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅金額是做的進銷的差額還是進項的金額
2021-04-02
可以 你的銷項和進項都是有余額,你可以分別結轉到轉出,未交增值稅。 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-05-17
借 費用 300 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 300 您好,如果這個你是要抵扣的,上面這筆分錄不要做
2020-12-23
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
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