同學你好 你們可以繼續用 這個就不用處理了 殘值讓他在賬上就行
我17年買了4萬的車,折舊到最后一個月了,「每月折舊金額:2136.67」是不是要報廢?我看表報表上固定資產價值是25641.03、累計折舊是23504.36、固定資產賬面價值是2136.67?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
銷售使用過的固定資產二手車6千「一般納稅人」,我分錄是借、固定資產清理 2136.67累計折舊23504.36貸固定資產 25641.03 申報增值稅:借:庫存現金 6000貸主營業務收入5309.73 應交稅費690.27 那我最后固定資產清理怎么做分錄呢?
留抵的一萬多購買支架的進項稅額,對應的銷項錢收了票還沒開。我采購線材的票供應商還未開票給我,對應的線材銷項已經開出去。可以先把支架的進賬來抵扣線材的銷項嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個是不是要開,代倉服務費發票,還是開倉儲服務
請問我司報關進口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個,現在客戶要求我們按單位“個”開票,可以嗎,這樣我們進項和銷項的單位就不一致了。
麻煩圖片這個老師說下謝謝
手板開票是3個點的嗎
老師,壞賬做資產損失,要提供什么資料
老師你看這一列數值都是常規,但是第一行正常,第二行看著正常,一點擊左上角就出現逗號,第三行直接把逗號顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發部門有7個人,但是有3個研發人員,不想交稅,找的父母承擔工資。所以父母工資也計入研發工資中,現在稅務讓提供研發工資明細,還有學歷證明,那父母沒有學歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據用餐金額做到相關部門的福利費用,但她購買菜是沒有發票的,請問這個企稅需要調增嗎?