你好 是的 是這樣處理的?
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費用,我計入福利費,到時候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計入福利費,對那部分可以扣除的福利費有影響嗎?還是扣除福利費的時候,就把這部分白天的扣除了
老師,我們收到了一張專票,但是項目是簡易計稅,我們不能抵扣,我可以在勾選平臺選擇“勾選不抵扣”嗎?可以的話,我在做分錄時,是不是就不用做進(jìn)賬稅了,直接全部進(jìn)入成本是嗎?
老師,我們公司購買了一部5千多手機送人?怎么做會計分錄,可以抵扣進(jìn)項稅不?是入費用還是固定資產(chǎn)?
老師,我們公司買了一些廚房設(shè)備,我們要是計入福利費,是不是有一部分不能稅前抵扣,但是要是計入固定資產(chǎn)的話就可以全額抵扣了,只不過是分到每個月份了。
老師 稅控設(shè)備購買金額是全額可以抵減的 但是這個分錄有點不明白 抵減的時候為什么是貸管理費用呢 是因為稅控設(shè)備作為固定資產(chǎn)每月計提折舊入管理費用了嗎 那這個抵減是一次抵減還是分期抵減呢
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉(zhuǎn)10萬到法人卡上
小規(guī)模租賃公司,報年報的時候,現(xiàn)金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數(shù)據(jù)?
客戶要結(jié)算清單,請問這個是什么,對方付給我們預(yù)付款,我們賬務(wù)記預(yù)收款,訂單結(jié)束,我們給他開票,充預(yù)收款,記收入,結(jié)算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務(wù)報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現(xiàn)在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關(guān)系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關(guān)聯(lián)公司租了房子,金額5萬,做了其他業(yè)務(wù)成本5萬,公司其他營業(yè)成本6萬。假設(shè)全年營業(yè)收入20萬(無法確定其中多少是關(guān)聯(lián)收入,因為只是租房,無對應(yīng)項目),那G113010關(guān)聯(lián)財務(wù)狀況表,關(guān)聯(lián)收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業(yè)嗎
老師,我的經(jīng)營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務(wù),裝卸搬運服務(wù)嗎
那開票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務(wù)工人開了建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
可是,老師,我這樣折舊的時候是不是也要做借管理費用 福利費啊?是不是還是不能全部抵扣啊?
你好 對的? ,用于福利的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出?