哦對的是的是這么做的。
你好,老師,兩個問題:1、對方發票已經認證,現在對方開具了紅字信息表,這個原件需要給我們嗎?還是掃描件也可以?2.我們開具了紅字發票,紅字發票需要給對方嗎?謝謝
老師好,我這邊發票已認證,已開紅字信息表,對方說紅沖之后重開,我還要把需要紅沖的發票回去嗎,已做賬
你好老師,我們是購買方,對已經認證的發票開具紅字信息表,這個是一張發票開一張信息表嗎,還是我可以一個信息表對應好多張發票
老師您好,已認證的發票準備紅沖,好幾張發票,需要一個一個的對應上明細開紅字發票信息表嗎?謝謝
老師您好,已經認證的發票紅沖開出的紅字發票信息表就不顯示對應的藍票信息對嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,有5張票就的開5張紅字發票信息表是嗎?和紅沖的藍票明細一一對應,是嗎?
你好,對的是的,是這么做的。
老師,為了開票方便,銷售方可不可以直接導出他們開藍票時的編碼,我這邊直接開紅字發票信息表,有沒有這種功能?
你可以自己下載一個諾諾稅收編碼查詢
我有下載,我是說有沒有一種功能,他們發我,這樣和他們的類別不會有錯
你好,這個沒有的直接導入,你的意思是不是。
是我的意思,如果有就好了
有這個的,暫時沒有這個功能。
沒有這個的,但是沒有這個功能。