同學(xué)你好 這個(gè)最好是都標(biāo)注清楚
問(wèn)題,老師房建施工企業(yè),一般納稅人公司,對(duì)于房建施工項(xiàng)目,采用一般計(jì)稅,如果簽訂其中某個(gè)合同能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?就是在一個(gè)項(xiàng)目中能同時(shí)存在一般和簡(jiǎn)易嗎?為什么?不理解老師 問(wèn)題2 施工總承包合同中,比如專業(yè)分包、勞務(wù)分包、對(duì)于施工單位來(lái)說(shuō),簽訂合同是以不含稅價(jià)格簽訂還是據(jù)實(shí)結(jié)算比較好?
正常的情況下,采購(gòu)合同用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)簽訂,對(duì)本企業(yè)有利?銷售合同用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)簽訂,對(duì)本企業(yè)有利?麻煩分別說(shuō)明下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銷售被子,勞保用品的。沒(méi)有跟對(duì)方簽訂合同。那么這個(gè)是按照購(gòu)銷合同去繳納印花稅的吧?萬(wàn)分之三。那這個(gè)情況是按照開(kāi)票金額不含稅金額繳納,還是價(jià)稅合計(jì)繳納印花稅吖?
當(dāng)年簽訂銷售合同銷售藥品共計(jì)12000萬(wàn)元(不含稅);購(gòu)進(jìn)原材料,簽訂的購(gòu)貨合同注明購(gòu)貨金額3000萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額490萬(wàn)元,原料全部驗(yàn)收入庫(kù);簽訂運(yùn)輸合同支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用30萬(wàn)元,取得承運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷合同收購(gòu)農(nóng)民種植的中草藥原藥,開(kāi)具的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)累計(jì)400萬(wàn)元;另外,本廠醫(yī)務(wù)室直接領(lǐng)用了自產(chǎn)的20萬(wàn)元(按同類不含稅價(jià)格計(jì)算)藥品,對(duì)應(yīng)的成本核算在銷售產(chǎn)品成本中。全年應(yīng)扣除的銷售產(chǎn)品成本7800萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用1600萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元(含12月份開(kāi)工的不動(dòng)產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬(wàn)元),發(fā)生管理費(fèi)用900萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的增值稅。麻煩列一下步驟,謝謝
當(dāng)年簽訂銷售合同銷售藥品共計(jì)12000萬(wàn)元(不含稅);購(gòu)進(jìn)原材料,簽訂的購(gòu)貨合同注明購(gòu)貨金額3000萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額490萬(wàn)元,原料全部驗(yàn)收入庫(kù);簽訂運(yùn)輸合同支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用30萬(wàn)元,取得承運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷合同收購(gòu)農(nóng)民種植的中草藥原藥,開(kāi)具的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)累計(jì)400萬(wàn)元;另外,本廠醫(yī)務(wù)室直接領(lǐng)用了自產(chǎn)的20萬(wàn)元(按同類不含稅價(jià)格計(jì)算)藥品,對(duì)應(yīng)的成本核算在銷售產(chǎn)品成本中。全年應(yīng)扣除的銷售產(chǎn)品成本7800萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用1600萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元(含12月份開(kāi)工的不動(dòng)產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬(wàn)元),發(fā)生管理費(fèi)用900萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。麻煩列一下計(jì)算過(guò)程,謝謝
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請(qǐng)免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開(kāi)完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_(kāi)多少交多少,附加稅照提?
請(qǐng)問(wèn)殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來(lái)的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的
老師,我是做門店餐飲的報(bào)表,想請(qǐng)問(wèn)一下,老師報(bào)損的是算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫(kù)存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開(kāi)發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬(wàn),有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
老師,研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。我在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì)。是不是分錄錯(cuò)了。多了結(jié)轉(zhuǎn)材料的雙倍。
老師,十一月購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),12月付的款,那計(jì)提攤銷是在十一月還是十二月呢
知道是要標(biāo)志清楚,但是以那個(gè)價(jià)格去跟供應(yīng)商和客戶談,對(duì)企業(yè)更有利潤(rùn)!
這個(gè)肯定是含稅價(jià)的哦
我司和客戶簽訂共享服務(wù)協(xié)議,設(shè)備、費(fèi)用、收入各50%,設(shè)備是由我司出到客戶服務(wù)中心,客戶付了50%的設(shè)備款,這賬務(wù)怎么處理
同學(xué)你好 計(jì)入固定資產(chǎn)就行了