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12. 甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物銷售,本年7月銷售貨物的同時提供運輸服務,取得貨物銷售款 100 000 元(含增值稅)、運費 2 000 元(含增值稅)。要求:計算甲公司上述業務的增值稅銷項稅額。

2021-11-07 17:20
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齊紅老師

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2021-11-07 17:21

甲公司上述業務的增值稅銷項稅額=(100000%2B2000)/1.13*13%=11734.51元

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甲公司上述業務的增值稅銷項稅額=(100000%2B2000)/1.13*13%=11734.51元
2021-11-07
同學你好! 你說的沒錯的,這個應該是屬于混合銷售,從主業交稅
2021-04-08
你這里從主繳納增值稅13000+130
2021-10-09
你好,應交增值稅的計算是 (113000+1130)/1.13*0.13=13130
2022-04-04
借應收賬款 貸主營業務收入113000, 應交稅費應交增值稅銷項1130。
2022-11-28
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