同學(xué)您好,工作高一點(diǎn)的,有需要預(yù)扣個(gè)人所得稅的情況下,您建議員工填寫,也不是一定需要填寫的
請問每個(gè)月企業(yè)的財(cái)務(wù)人員在幫員工申報(bào)工資薪金所得的個(gè)稅時(shí),那個(gè)系統(tǒng)里的那個(gè)專項(xiàng)扣除,是每個(gè)人都必須要填寫的嗎?我不懂到底要不要填,什么時(shí)候填寫?
幫一個(gè)員工在自然人系統(tǒng)專項(xiàng)附加扣除信息采集上弄了贍養(yǎng)老人每個(gè)月2000扣除金額,報(bào)送成功了。但報(bào)正常工資薪金所得的時(shí)候,這個(gè)員工5300工資,還是要扣9塊錢個(gè)稅顯示,是什么原因?是要員工個(gè)人手機(jī)上下載個(gè)人所得稅APP自己填才有用么?
請問幫員工填寫專項(xiàng)扣除信息時(shí),有個(gè)別員工是沒辦法填寫的,問題如下1.是要他們個(gè)人填寫嗎?2.我怎樣才能知道他們通過個(gè)人所得稅填寫的什么內(nèi)容來做相應(yīng)的填寫,3.有什么辦法讓工資自然人稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)填寫?
老師您好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按應(yīng)發(fā)工資填報(bào)的,現(xiàn)在我們單位這個(gè)月有員工請假半個(gè)月,這個(gè)人有社保,那我現(xiàn)在填寫收入的時(shí)候是不是要把半個(gè)月的工資扣除的后的數(shù)字填寫
老師,麻煩問一下個(gè)人所得稅每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,里面有一個(gè)專項(xiàng)附加扣除的填報(bào),那這個(gè)需要員工每個(gè)月都在個(gè)稅APP里邊兒填報(bào)嗎?
,請教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬
在審查江寧公司時(shí),假定發(fā)現(xiàn)了以下四種情況,你認(rèn)為運(yùn)用重要性觀點(diǎn)來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負(fù)債10000元列為“一年內(nèi)到期的長期負(fù)債”;(4)由于存貨計(jì)價(jià)方法的變更使得存貨金額多計(jì)5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計(jì)入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報(bào)24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí),發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計(jì)入成本中,那24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣,可以嗎
意思理解為當(dāng)月員工的工資超過5000,有可能要計(jì)稅了,那您就要填寫,否則沒得扣除,個(gè)稅就交得多了,是這個(gè)意思?
是的,是這樣的意思,雖然以后匯算清繳的時(shí)候可以退,但是比較麻煩
嗯嗯,這點(diǎn)明白的。那請問這個(gè)專項(xiàng)扣除,是不是填寫一次之后,沒有變動(dòng)就不用每月重復(fù)去填寫了?
是的,一年以內(nèi)的是不需要的
好的,這點(diǎn)已經(jīng)明白了。那再請問那些專項(xiàng)附加扣除呢?又是什么時(shí)候填寫呢?
最好是年初的時(shí)候就填
也是一年一次這樣子?還有,請問這個(gè)專項(xiàng)附加扣除是企業(yè)財(cái)務(wù)人員填寫的還是員工自己填寫的?
您好,是員工自己填的
不好意思,為了能通俗易懂,我們回復(fù)的時(shí)候盡可能用大白話說的,您需要詳細(xì)的文件的話,可以參考國務(wù)院關(guān)于印發(fā)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除暫行辦法的通知國發(fā)〔2018〕41號