同學(xué)你好,收到處置款,借,銀行存款,貸,固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。 結(jié)轉(zhuǎn)原值和折舊,借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)。 發(fā)生清理費(fèi)用,借,固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,取得可抵扣票據(jù),固定資產(chǎn)一般計(jì)稅,否則無(wú)此分錄),貸,銀行存款。
處置固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)處置時(shí)賬務(wù)處理?分錄
老師,固定資產(chǎn)的處置賬務(wù)處理的分錄怎么做
固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)處置的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,處置固定資產(chǎn)怎么做分錄?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,做未開(kāi)票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車(chē)船稅需要計(jì)提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借,固定資產(chǎn)清理,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸,資產(chǎn)處置損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。