借:管理費用 貸:其他應收款-個人所得稅 借:其他應收款-個人所得稅 貸:營業外支出
老師,您好!我們員工8月離職了,9月份沒有工資,但是有個稅要扣。我現在怎么做這一筆賬呢?
老師好!因為我們是9月發7月份工資,員工離職后,忘了沒有報完個稅,把員工申報了離職,還能再怎么申報?
老師好!就是我們3月有個員工離職了。工資在員工走時已經結清,現在離職員工個稅有22元錢,我們公司代繳了,那現在這22元我怎么做呢?
我們單位有個員工9月份20號離職,我們單位是9月份20號發8月份的工資,讓這個離職的人員工資給他一把結清,那發工資的時候8月份和截止9月份的工資是分開發,還是做一筆發放呀老師
老師,我們一個員工8月離職了,9月發現還有1筆提成沒發,個稅申報里已經刪掉了,怎么申報這筆提成?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我能不能給他做個扣個稅的工資,最后扣掉就是沒有工資呢?
同學,不好意思 借:管理費用 貸:其他應收款-個人所得稅,就筆分錄就行了,后面那筆不用的。
這個就是直接計處費用,公司承擔了。
是我們還是代繳的是不是還有一筆借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 我就想這發放工資的時候怎么做了?
借:其他應收款-個人所得稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他應收款-個人所得稅
最后是歸管理費用了是吧
是的,最后計到管理費用時面。