狀態(tài)改成正常,然后再申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn),我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個(gè)月還沒(méi)有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,還需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅嗎?還是等發(fā)放工資時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅
老師,我公司一員工7月份新入職,7月31日就離職了,干了不到一個(gè)月,沒(méi)有申報(bào)他7月份的工資,這名員工的工資怎么申報(bào)?
員工離職,個(gè)稅系統(tǒng)里9月申報(bào)完了工資后,改為離職非正常人員的話,是從9月份申報(bào)完了就改為離職,還是等到10月份的時(shí)候做非正常人員呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)員工8月份離職了,已在個(gè)稅申報(bào)人員里變更為8月離職,列入非正常人。但工資沒(méi)有發(fā)完,10月份補(bǔ)發(fā)公司,又把非正常改回正常申報(bào)個(gè)稅嗎
老師問(wèn)下,上月一個(gè)員工離職了,3月申報(bào)個(gè)稅 點(diǎn)離職了,4月份銀行賬戶上發(fā)他工資4000,現(xiàn)在是工資發(fā)了4000,個(gè)稅沒(méi)申報(bào)了,能不能在添加人員信息,申報(bào)4000后在點(diǎn)離職
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣(mài)方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過(guò)12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
好的,謝謝老師
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