學員你好,次月5號前提供上一個月的收支情況和盈利情況就可以
老師,一月份的時候公司給我們每個員工發了300塊錢的紅包,總計:8400塊錢,我一月份做帳時的分錄:借:管理費用-福利費8400 貸:銀行存款8400;我現在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個問題我不知道怎么處理,每個人的300塊錢加到實發工資里才能申報個稅,但是這300塊錢上個月時就已經發放了,那實際發放的時候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師,問你一個比復雜的問題。我現在這家運輸公司。每月收客戶的運費。 但是是2個月帳期(11月收9月的運費)每月15號到帳,工人的工資1個月帳期(11月發10月工資)每月20號發工資,油費路橋費(又是當月報銷,每月10.20.30報銷。 老板要我每月給一個數給他,就是上月的盈利情況,還有就是上月應收應付情況。那我應該每月何時提交這些報告給老板,那我每次付款的時候,應該如何分類,才能自動到出老板要的數據?我用的是金蝶
老師能幫我解答一下關于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現在個稅系統里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現在要我們公司來補。在社保系統里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師,一個運輸公司,有的客戶一個季度結一次費用,那每次結算的金額與公司業務報的都會有差額,會往下抹掉一部分。還有的客戶一年才給結算一次,金額不到結算時無法確定準確的數。成本分自己司機報銷的費用和外雇車輛費用,司機的費用基本上都是當月發生當月報銷,個別的是跨月的,跨月的一般也就算到報銷當月的成本了,外雇車輛費用一般都是即時結算,不存在拖欠,但報銷時間很少有在當月的,這種情況當月收入和成本如何能準確計算呢?
老師你好,我自己經營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務局當時是規定定期定額征收,由稅務機關自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發票1%的,每個季度根據開具專票金額交稅,后來稅務從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發票,這個應該怎么辦處理
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
老板想要的數據你可以通過摘要進行分類,通過銀行存款來整理
能講得具體一些嗎?11月成本的話我用當月流水費用支出,加10月的工資。收入的話要找回9月的收入? 我想問可否我在每次收款付款的時候就做好,不用我在11月的時候再來核算9月的盈利?
收入成本要用利潤表,按正常銷售來,不是按啥時候收到錢再算