是的,你申報就按照銷銷項申報增值稅就可以了。
老師 那個進項抵扣勾選 是進去看看有什么可以勾選的進項發票 然后勾選了幾條 下面就會顯示那個合計金額嗎? 然后比如我算好我想勾選2萬,我可以進去勾選大概這么多金額的進項票嗎?
老師你好,我進項發票是7000多,我這個月就不勾選了,因為我的銷項呢,只有2000多塊錢,所以那個不用勾選,直接我就申報了銷項的增值稅就可以了,對嗎?
老師,就是我11月申報表加計抵減留底有10多萬,因為政策馬上就結束了,那我12月銷項有5萬的話,我可以直接抵減,可以不勾選進賬票了嗎
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
這個月我勾選了一張進項稅票,申報完了也交了稅了,是不是就說明我已經發票勾選確認了,銷項減去進項正好是這個月交的增值稅數,怎么確定已確認
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協進行加工,最后我方給客戶開具成品發票,這個成本怎么結轉呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
進項發票不用加在一起去申報嗎?
沒有認證稅局那邊沒有數據,就不需要加在一起了。