你好,其實(shí)做賬原理沒(méi)有什么本質(zhì)區(qū)別。 只是高新技術(shù)企業(yè),所得稅稅率是按15%?
生化企業(yè)賬務(wù)處理與一般工業(yè)企業(yè)的區(qū)別?
高新企業(yè)賬務(wù)處理上與一般企業(yè)有什么區(qū)別?
你好,老師,高新技術(shù)企業(yè)的賬務(wù)處理與普通的有什么區(qū)別呀
我想問(wèn)問(wèn)高新企業(yè)與普通企業(yè)做賬有什么區(qū)別
老師 想問(wèn)問(wèn)高新企業(yè)與普通企業(yè)做賬有什么區(qū)別
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
加計(jì)扣除是體現(xiàn)在納稅申報(bào)環(huán)節(jié)嗎
你好,其他企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用也可以加計(jì)扣除,這方面是沒(méi)有區(qū)別的?
高新企業(yè)工資不也屬于研發(fā)費(fèi)用嗎
你好,需要是研發(fā)崗位人員的工資,才是研發(fā)費(fèi)用 而不是所有的工資,都是研發(fā)費(fèi)用的
那這個(gè)做賬時(shí)不需要體現(xiàn)出來(lái)加計(jì)扣除吧,z
你好,做賬的時(shí)候不需要體現(xiàn)出來(lái)加計(jì)扣除,申報(bào)所得稅的時(shí)候才需要體現(xiàn)?
也就是說(shuō),做賬時(shí)除了研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,跟一般企業(yè)沒(méi)什么區(qū)別。但是納稅申報(bào)時(shí),平時(shí)增值稅沒(méi)什么變化,在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),可以把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是嗎? 除了這一點(diǎn)外還有別的什么需要注意的嗎
你好,主要就是這個(gè)地方?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。