您好!這個是要拷貝了
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
我們公司是企業合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報8月個稅的時候 前3到7月沒有發工資申報 都是零申報 所以報8月個稅會出現累計減除費用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里選擇否 在自然人電子稅務局就會有270的個稅 我是新手會計 想請教老師 我得怎么選擇報股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費用 那里是要選擇否還是,是 好一點呢,有什么區別,不明白
老師想問一下,我們換電腦那如何將舊電腦的個稅申報信息導入新電腦呢?而且是幾家公司,是要分別恢復,還是直接將數據拷貝到新電腦就行?
老師,個稅系統,如果換人換電腦登錄的話,以前的申報信息,就查看不了嗎?我才新到一家公司,之前公司都是找的兼職會計做的,而且兼職會計不坐班。公司電腦上沒有下載過個稅系統。如果后面我接手的話,我重新在公司電腦上下載個稅系統,登錄進去后,就查看不了兼職會計以前申報的信息嗎?
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規模納稅人的賬。說是這幾家小規模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數據,這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統里面導出他們之前錄入的境內人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
拷貝之后呢?因為是有申報幾家公司,那數據都在一個目錄里,恢復的時候怎么恢復呢?分每一家公司恢復還是直接恢復全部的
你好!有一個簡單的辦法,就是把DATE文件拷貝,然后復制進去新的。然后就可以直接登錄了
DATE文件是什么在哪里找?
你好!就是你安裝這個申報軟件的文件夾
好的,就是安裝這個申報軟件的路徑整個移動到新電腦就可以了嗎?
你好!是你新的安裝好后,把這個文件夾復制過去
老師,但是沒有看到DATE這個文件夾
你好!如果實在沒找到也可以按你說的那種,導出,然后導入。 對了,你也可以直接電話咨詢下12366,他們也可以告訴你怎么具體操作
好的,謝謝
您好!不用客氣的了