同學你好 這個可以的
我們是新辦的外貿企業,請問開進的進項發票,銷項發票,報關單,這三類必須名稱,金額,單價,數量完全相同嗎?隨商品一起銷售的包裝物可以和商品填在一張報關單上嗎?就是商品一張票,包裝一張票。
老師好,我們是外貿企業,報關時報的名稱是購物袋,但是我們購物袋涉及到包裝啥的,開進來的發票有兩張,一張就是購物袋發票,一張是加工費發票,那這兩個我都可以退稅嗎
老師,我想請教一下,我們是商貿企業,我進了一批貨,金額10000元,然后外發給供應商包裝一下,包裝費3000元,現在手里兩張進項票,貨物的10000,包裝費的3000,然后我要把包裝好的貨物出口退稅,賣給國外客戶30000元,這個進項票我怎么取得比較合理?
請問出口退稅企業,簽訂的采購合同,可不可以同一個供應商的幾份合同一起開采購發票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關的報關單填的產品數量(例如一份采購合同有兩種產品,我分兩次報關,那我這份合同開兩張發票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
老師,你好,我想問下,外貿公司,出口的報關單上,有一個貨物,是可以退稅的項目,但是我們不想退稅,也沒有開進項發票。那這報關單上這一筆貨物怎么處理?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
需要怎么填報呢
兩個發票都填寫上 按照01? 02排列
不是名稱必須要和報關單一致嗎,我報關單只有購物袋,加工費不一致,也直接一樣錄入進貨明細表嗎
對的 這個是可以的
就是按照正常和購物袋發票一樣錄入就可以是嗎,還需要做特殊處理嗎
對的 不需要特殊處理
兩張進項發票不是一個公司開的
沒事 這個可以退稅的
好的,謝謝
還有就是,進貨明細表上不是有出口商品代碼和商品名稱,一般錄了出口明細會帶過來,就是購物袋的,那我這個加工費怎么辦呢,還需要寫數量,這個又怎么寫呢
同學你好 按照發票上的來填寫
那加工費的出口商品代碼咋寫
同學你好 這個按照你出口的商品來寫
我們出口的商品是購物袋,這個加工費的也要寫購物袋嗎
對的 這個要寫的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝