你好;去年無票收入報稅了嗎? 你今年開票金額與你報的無票收入金額一致嗎 ? 稅額一致嗎 ?這樣好判斷科目
老師您好!請問我今年支付去年的房租,會計分錄應該怎么寫?
老師你好,我單位去年12給客戶開了發票并做了收入,今年2021年客戶要求作廢,會計分錄應該怎么做呢?
老師,您好,公司去年下半年的房租發票在1月份才收到,去年做了暫估成本,今年怎么調賬啊?會計分錄怎么做?謝謝老師
老師您好,請問去年的無票收入,今年開票了,應該怎么做會計分錄啊?
去年確認無票收入,今年又需要開票,開票的時候又重復交了一邊稅,該怎么辦,另外會計分錄怎么做呢。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
去年無票收入報稅了,金額是一致的
你好; 一致的話。現在開票直接 按正常做即可。 不需要走以前年度損益調整科目。 先把無票收入? ?去年分錄借貸方不變。 金額直接紅字分錄沖; 然后按開票做一遍分錄即可? ?
那增值稅表銷售額不就比利潤表銷售收入要大了么?
你好 ;? 不會的;? 你現在今年是 先紅沖比如 -100元 。在開票100元 。 本期實際開票 120元。? 你正常報稅還是120元的呀。? 不會影響今年的 收入和利潤的?