學(xué)員你好,沒有認(rèn)證可以退回的,如果對方要求退回,可以復(fù)印這張發(fā)票復(fù)印件,備注退回
請問老師,購買方把沒有認(rèn)證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購買方嗎?
上個月專票,這個月要沖紅。購買方?jīng)]有認(rèn)證也沒做賬,請問這沖紅發(fā)票2張發(fā)票(正數(shù)和負(fù)數(shù))是給購買方,還是寄回作廢發(fā)票還給銷售方的?
老師,請問一下購買方當(dāng)月把發(fā)票認(rèn)證了,次月因發(fā)票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發(fā)票一起退給銷售方了,銷售方根據(jù)紅字開了負(fù)票,那負(fù)票需要回寄給購買方嗎?還是說負(fù)票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
請問購買方次月發(fā)生退貨,上月的發(fā)票還沒有認(rèn)證,但已入賬,那發(fā)票還需退回給銷售方紅沖嗎
已經(jīng)認(rèn)證的專票紅沖,需要退回原發(fā)票嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方開還是購買方開?開了之后需要給對方嗎?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用???
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負(fù)率是高還是低 因為沒考慮費用
老師,但是發(fā)票已經(jīng)入賬了,那入賬的憑證就沒有附件作為依據(jù)了
那銷售方開具的紅字發(fā)票需要給購買方嗎
紅字發(fā)票要給你,你拿工資和這張發(fā)票的復(fù)印件入賬
那紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)怎么處理
作為進(jìn)項轉(zhuǎn)出的依據(jù),跟抵扣聯(lián)裝訂在一起
但是上月發(fā)票的抵扣聯(lián)沒有認(rèn)證哦,不需要作為進(jìn)項轉(zhuǎn)出的依據(jù)吧
那就不用,跟抵扣聯(lián)放一起,說明沒有抵扣就行了