同學你好,%2B1000是從量征收的消費稅。
你好,稅法p45頁,為什么收購玉米332500不計算進項稅,本月生產贈送獎勵視同銷售計算增值稅的時候為什么不用所有銷售的白酒平均價 另外加工費的60000進項稅計算稅率不是0.06嗎,為什呢是0.13
應稅消費品的包裝物進行計算消費稅的依據已經包含消費稅了嗎?比如這個問題,某酒廠銷售糧食白酒,包裝物單獨計價,收取包裝費700元(不含增值稅),這個700里已經包含消費稅了嗎?如果沒有,那么為什么不是(700+消費稅額)×增值稅率=增值稅?
白酒視同銷售: 請問這個+1000是什么東西 為什么計算組價增值稅的時候沒有把白酒全部的消費稅7850加上去呢
1、某酒廠1月發生以下業務:(1)銷售自產白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;(2)為廠慶活動特制白酒1000kg,全部發放職工,無同類產品售價,成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據資料(1)業務計算應納的消費稅稅額;2)將自產白酒發給本廠職工,是否應視同銷售?如果是,計算該酒廠當月視同銷售白酒應納的消費稅稅額;(7分)(3)計算該企業對招待費的納稅調整額;(4分)3.A電視機生產企業(一般納稅人)生產出最新型號電視機,每臺不含稅單價2萬元。當月銷售情況如下(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數量較多,給予8折的價格優惠;(2)調貨給外省分支機構600臺,用于銷售;(3)購進電視機零部件,取得增值稅專用發票上注明的金額500萬元。要求(1)請描述如何才能對于8折優惠的折扣在計算銷項稅額中予以扣除。(2分)(2)請問調貨給外省分支機構是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計算A電視廠當月銷項稅額;(3分
業務。下經濟業務。(注意單位)(1)用自產的10噸白酒抵信債務30萬元,實際生產成本為1.2萬元/噸,最低不含稅銷售價格為2.2萬元/噸,平均不含稅銷售價格為2.5萬元/噸,最高不含稅銷售價格為3萬元/噸,市場價格為2.8萬元/噸,(2)生產一種新型白酒0.8噸,將其全部贈送給關聯企業。已知該種白酒沒有同類產品的銷售價格,生產成本為1.5萬元/噸其他相關資料:白酒適用的消費稅稅率為20%加0.5元/500克,白酒的成本利潤率為10%,上述取得的發票都已經過認證要求:根據上述資料,按下列順序回答問題,針對每個間題需計算出合計數(1)用于抵償債務的白酒應激納的消費稅和增值稅,并作出會計處理。2)贈送給關聯企業的新型白酒應激納的消費稅和增值稅。
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
組價里面計算從價部分要包含從量是稅法規定了的嗎
恩呢,是的,要加上的