同學你好,貨款借:銀行存款,貸:預收賬款,發(fā)貨借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。次月開了發(fā)票,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:發(fā)出商品。
收到貨款發(fā)票已開到貨物未發(fā)出當月不確認收入當月怎么做賬
貨物已銷,但是未開具發(fā)票,發(fā)票下月才開出,請問賬務怎么處理
當月貨物已發(fā),貨款已收到,我們未開發(fā)票,次月開具發(fā)票,怎么做賬務處理
當月貨物已交割,但是貨物進項發(fā)票和銷項發(fā)票未開具,怎么入賬
當月已經(jīng)發(fā)貨,未開具發(fā)票,要在下個月開發(fā)票,當月賬務如何處理,下月賬務如何處理
請教下,金蝶軟件,點現(xiàn)金流量表哪些科目流入流出要手動點
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創(chuàng)業(yè)啟動資金(領軍企業(yè)),專款專用類的,有簽約協(xié)議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續(xù)使用該資金支付研發(fā)費用,員工工資,報銷,怎么賬務處理,什么時候可以轉入營業(yè)外收入?
您好,我想再電子稅務局上打印固定資產的發(fā)票,在哪里打印
老師生產部的工作服屬于制造費用吧?
老師,請問,月末結轉銷售成本的數(shù)據(jù)是怎么計算來的???
第1問 計算股價上升 期權C到期日價值 空頭看漲 不應該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個應交稅費的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個營業(yè)收入提示和上年營業(yè)收入有50%上的差異變化,這個有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個是營業(yè)外收入,另一個是主營業(yè)務收入,紅字+藍字這種形式?公司是小規(guī)模 需要判斷是否超過30萬。
就是說成本必須和收入做在同一個月?
同學你好,是的,最好這樣處理。
老師那我當月開票未收款未發(fā)貨的怎么做
當月要是確認收入了,成本也沒法結轉啊
同學你好,當月開票未收款,未發(fā)貨的,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。
這個是我們沒開銷項票,但是原材料已經(jīng)收到進項了,就是您剛才說收入和成本同月發(fā)生
我們賣的這批貨,當月給對方開票了,但是對方未付款我們也沒發(fā)貨,正常是要確認收入,然后我們工廠生產這批產品的成本不也應該這個月結轉么?
同學你好,是的,因為沒發(fā)貨,所以成本也不能結轉,只能暫估成本處理了。
那下個月發(fā)貨怎么處理呢
同這你好,下月發(fā)貨時,先做借:主營業(yè)務成本 ,貸:產成品,再做借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。
為什么下個月做完后還沖掉
老師,那成本還是沒和銷售收入在同一個月啊
同學你好,真正的發(fā)貨成本做進去,暫估的成本,就要沖回去的。銷售當月斬估的成本,就算與銷售在一個月了。