同學你好,收到的時候做專項資金,支出的時候做管理費用等,沖減專項資金
老師,您好,我有如下幾個問題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關村撥付的專項支持資金20萬,應該怎么做會計分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關人員的工資10萬元,應該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個專項資金還有10萬,應該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
老師您好,我是民非組織,請問收到了國家藝術基金的金額,應該怎么做會計分錄? 國家藝術基金的開支項目,比如:策展費,怎么做會計分錄?
老師,你好,我想問下,汽車公司收到廠家的折讓怎么做分錄,我們開具紅字通知書給廠家,廠家開紅字負數發票給我們!折讓金額是上到廠家系統可以起票購車使用,比如是返利50000元,新車促銷政策活動支持20000;商務政策支持10000.起票達標支持5000.市場活動支持5000.舊車置換補貼5000要還給客戶,個貸支持5000.請問怎么做會計分錄呢
老師,您好,我們公司是非營利組織商會,前期按民政局要求需要設立臨時銀行存款賬戶,需要有4家發起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對方注明的是驗資費,實際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當時大家協議是不會退的, 但可轉作為會費,請問我們前期收到的驗資款,會計分錄怎么處理好呢,放其他應付款嗎,后續轉會費就確認收入嗎
老師,請問我這樣的會計分錄怎么處理? 由于前面的會計一直以來把股東分紅款做到管理費用中去了(累計金額為100萬),到這個月比如應分的利潤總額為230萬,但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬,該怎么處理這個分錄呢?將利潤分配的余額做到跟實際一致為230萬呢?
我我一直搞不懂,比如收入在貸方表示增加,結轉之后的步驟不懂,往哪轉,用什么科目,為什么用那個科目
郭老師,混合銷售,我們如果是服務行業,也有一些配件,我們是怎么開票,交幾個點的稅
請問老師,消耗性生物資產的賬務處理完整的會計科目有哪些
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發票
老師,自產自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產投資的,我是直接借固定資產或者設備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
根據發票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產賬賬頁(未完工已投入使用的請提供在建工程賬頁、房屋建造預算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思啊?找房屋所有人嗎?
老師,國家藝術基金這兩天,款就要到位了,我是做收入嗎?
不是,你這里要做專項資金