您好,前面會計做賬的時候怎么做的呢
老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數是正的,可是這個數又跟我資產負債表和科目余額表上的數不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多,所以這個數對不上呢
老師,請問我這樣的會計分錄怎么處理? 由于前面的會計一直以來把股東分紅款做到管理費用中去了(累計金額為100萬),到這個月比如應分的利潤總額為230萬,但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬,該怎么處理這個分錄呢?將利潤分配的余額做到跟實際一致為230萬呢?
請問老師,之前做錯分紅款如何調整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結轉損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
我的2023年年末未分配利潤是100萬,其中包含2023年我預提了費用12萬,在2024年一月份收到了2023年費用發票8萬,我做的分錄是在01月先把預提的費用分錄沖銷借其他應付款-預提費用12萬,貸:利潤分配-未分配利潤12萬,收到的費用發票分錄是,借利潤分配-未分配利潤,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸:庫存現金。目前看報表2023年年末的報表體現未分配還是100萬,2024年02月份報表,假如一月二月合計的本年利潤是20萬。2月末的資產負債表報表未分配利潤應該是100+20+12-8=124萬,那么五月底之前的匯算清繳提報報表是選擇區間2023.01.01至2023.12.31還是哪個區間呢,如果按照2023年的區間選擇的話,那未分配利潤就不準確了呢。老師看看我上面表達的有沒有問題?詳細給指點一下?感激!
內賬只想要后面結轉完整分錄帶上金額,怎么結轉從工程結算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程結算)這兩個科目了?2、轉利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
她把每個月的分紅款都做到管理費用里面去了
那就把之前的會計分錄沖銷再按照分紅做賬
沖銷分錄怎么做呢?一年多了都是這樣做的,我要每個月都反記賬嗎?
對,如果能返記賬的話,最好還是返回修改。
能不能做一筆調整呢?太多個月了呀?沖銷分錄怎么做呢?
可以,分紅的時候借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整(管理費用) 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤