你好,在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上勾選。
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時(shí)有內(nèi)銷和外銷,在申報(bào)增值稅前,進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進(jìn)行的退稅勾選,在增值稅納稅申報(bào)時(shí),1.這部分退稅勾選的金額也會(huì)出現(xiàn)在附表二第一欄認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)不退稅的那些增值稅專票可以抵扣勾選嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票不用退稅的,需要怎么勾選呢?
老師,我是外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,勾選了一張退稅抵扣勾選的專用發(fā)票,金額6675 ,稅額867.75。后期我要怎么錄分錄呢
外貿(mào)企業(yè)免退稅申報(bào)疑點(diǎn)增值稅專用發(fā)票無(wú)電子信息是怎么回事?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅了
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
認(rèn)證平臺(tái)上勾選按抵扣勾選嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額需要作轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你不是可以抵扣嗎?為什么要轉(zhuǎn)出?
我們沒有內(nèi)銷,這些發(fā)票是一些快遞費(fèi)和產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)的增值稅發(fā)票。
你好,如果你們走出口退稅不抵扣的話,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
那我可以在勾選的時(shí)候選不抵扣這個(gè)來勾選嗎?
你好,這樣勾選也是可以的,不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
那這樣的勾選我是不是可以把價(jià)稅都按成本來計(jì)算呢?
你好,是的,不抵扣的話稅金計(jì)入成本。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝