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老師請(qǐng)問從國外進(jìn)口煤炭進(jìn)來是不是只涉及到關(guān)稅,進(jìn)口13%的增值稅,還涉及到什么稅?如果進(jìn)來國內(nèi)貿(mào)易的話有什么稅收籌劃沒有?金額涉及到幾十個(gè)億

2021-10-28 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 16:26

同學(xué)你好 這個(gè)就是繳納進(jìn)口增值稅和關(guān)稅

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快賬用戶3358 追問 2021-10-28 16:31

請(qǐng)問煤礦的關(guān)稅大概幾個(gè)點(diǎn)?進(jìn)來的完稅憑證上面的價(jià)格是不是可以作為我的成本入賬?然后增值稅可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-10-28 16:38

今年的關(guān)稅剛漲了 這個(gè)得計(jì)入成本 具體幾個(gè)點(diǎn)我還沒查 不好意思 進(jìn)口增值稅可以抵扣

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快賬用戶3358 追問 2021-10-28 16:44

比如關(guān)稅5個(gè)點(diǎn),成本是100元。那這105元都可以計(jì)入我的煤炭成本對(duì)吧。我想請(qǐng)問您如果我的賣家比較高,比如進(jìn)來40億的成本,我賣價(jià)70個(gè)億,我可以做哪方面的稅務(wù)籌劃來降低我的稅收成本?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 16:51

同學(xué)你好 對(duì)的 關(guān)稅計(jì)入成本 你還可以多做費(fèi)用

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快賬用戶3358 追問 2021-10-28 17:06

你好老師,請(qǐng)問我可以把成本做高嗎?相對(duì)關(guān)稅來說話所得稅是更高的

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齊紅老師 解答 2021-10-28 17:11

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 有發(fā)票就行

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快賬用戶3358 追問 2021-10-28 17:20

發(fā)票就是海關(guān)完稅憑證對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-10-28 17:26

嗯 就是進(jìn)口繳款通知書

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快賬用戶3358 追問 2021-10-28 21:04

老師請(qǐng)問在稅務(wù)籌劃這塊有什么好的建議?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-29 07:54

這個(gè)只能說是要有足夠的成本費(fèi)用

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同學(xué)你好 這個(gè)就是繳納進(jìn)口增值稅和關(guān)稅
2021-10-28
國外的東西在國外賣,不涉及進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。
2021-10-18
會(huì)計(jì)分錄購進(jìn)原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 等出口銷售確認(rèn)收入 生產(chǎn)企業(yè)按離岸價(jià)(FOB)確認(rèn)出口貨物銷售收入。假設(shè)出口貨物離岸價(jià)折合人民幣為X元: 借:應(yīng)收賬款 —— 國外客戶?X 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 出口收入?X計(jì)算 “免、抵、退” 稅不得免征和抵扣稅額 “免、抵、退” 稅不得免征和抵扣稅額 = 出口貨物離岸價(jià) × 人民幣外匯牌價(jià) ×(征稅率 - 退稅率 )。假設(shè)該稅額為Y元: 借:主營業(yè)務(wù)成本?Y 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?Y計(jì)算 “免、抵、退” 稅額 “免、抵、退” 稅額 = 出口貨物離岸價(jià) × 人民幣外匯牌價(jià) × 退稅率。假設(shè)為Z元。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額、應(yīng)退稅額和免抵稅額并賬務(wù)處理應(yīng)納稅額為正數(shù): 當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額 -(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 %2B 上期留抵稅款 - 當(dāng)期不予抵扣或退稅的金額 ) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)且期末留抵稅額 > 當(dāng)期免抵退稅額: 當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額 ,當(dāng)期免抵稅額 = 0 借:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)且期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額: 當(dāng)期應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期期末留抵稅額 ,當(dāng)期免抵稅額 = 當(dāng)期免抵退稅額 - 當(dāng)期應(yīng)退稅額 借:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款 若收匯時(shí)匯率波動(dòng)產(chǎn)生匯兌損益 ,比如匯率下降產(chǎn)生匯兌損失M元: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益?M 貸:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款申報(bào)表填寫增值稅納稅申報(bào)表:主表:在 “免、抵、退辦法出口銷售額” 欄次填寫出口貨物的銷售額;“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 相關(guān)欄次填寫不得免征和抵扣稅額 。應(yīng)納稅額、期末留抵稅額等根據(jù)計(jì)算結(jié)果填寫 。附表二:將不得免征和抵扣稅額填入 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 相應(yīng)欄次 。生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表:按要求填寫出口發(fā)票號(hào)、出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)、出口日期、出口商品代碼、出口銷售額等信息;計(jì)算并填寫不得免征和抵扣稅額、免抵退稅額等數(shù)據(jù) 。退稅申報(bào)與增值稅申報(bào)數(shù)值關(guān)系當(dāng)當(dāng)月準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅時(shí),退稅系統(tǒng)里的免抵退稅申報(bào)匯總表上的 “不得免征和抵扣稅額” 和 “期末的留抵稅額” ,要與增值稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)保持一致 。并且要先申報(bào)增值稅的納稅申報(bào)表,再進(jìn)行出口退稅的正式申報(bào) 。
2025-04-16
你好,你們只是提供代理進(jìn)口服務(wù),還是你們進(jìn)口貨物之后自行銷售??
2023-06-17
進(jìn)口環(huán)節(jié):外貿(mào)企業(yè)需要按照進(jìn)口貨物的規(guī)定繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。這部分稅款可以作為進(jìn)項(xiàng)稅,用于抵扣后續(xù)的銷項(xiàng)稅。 內(nèi)銷環(huán)節(jié):將加工后的鞋底賣給代工廠,如果符合內(nèi)銷的條件,需要按照國內(nèi)稅收法規(guī)繳納增值稅。如果代工廠是一般納稅人,并且取得了增值稅專用發(fā)票,那么你們公司可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 出口環(huán)節(jié):對(duì)于再出口的貨物,如果符合出口退稅的條件,可以申請(qǐng)退還之前繳納的進(jìn)口增值稅。
2024-06-24
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