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請問,采購材料,收到發票聯價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。材料未入庫。 后又收到增值稅抵扣聯價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。如何做分錄,如何做記賬憑證呢

請問,采購材料,收到發票聯價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。材料未入庫。
后又收到增值稅抵扣聯價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。如何做分錄,如何做記賬憑證呢
2021-10-28 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-28 12:34

你好,收到發票聯價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。 后又收到增值稅抵扣聯價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。 為什么進項稅額不是一樣的, 借在途物資92000,應交稅費--增值稅-進項稅14720,貸應付賬款92000%2B14720

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快賬用戶9360 追問 2021-10-28 12:37

我也不知道進項稅額為什么不一樣,我們老師給的題就是這樣的,請問會出現不一樣的這種情況嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-28 12:39

你好,不會的,這樣是虛假開發票的結果,

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快賬用戶9360 追問 2021-10-28 12:40

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-10-28 12:42

你好,這個是前期稅率是17%,后期是16%差額 前面先按17%稅率做賬, 借在途物資92000,應交稅費--增值稅-進項稅15640,貸應付賬款92000%2B15640

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齊紅老師 解答 2021-10-28 12:43

入庫時,先用紅字沖銷上面的分錄, 再做, 借原材料92000, 應交稅費--增值稅-進項稅14720, 貸應付賬款92000%2B14720

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齊紅老師 解答 2021-10-28 12:44

你好,祝你學習快樂,

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你好,收到發票聯價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。 后又收到增值稅抵扣聯價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。 為什么進項稅額不是一樣的, 借在途物資92000,應交稅費--增值稅-進項稅14720,貸應付賬款92000%2B14720
2021-10-28
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-06-13
你好,學員,稍等一下的
2022-12-04
你好同學 借:在途物資 1500000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)255000 貸:銀行存款 1755000
2022-10-03
借:在途物資 40000 應交稅費-增值稅(銷)5200 貸:銀行存款 45200
2023-11-21
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