你好 是的,這幾張發票,你都要做賬進去的
我本月紅沖一張七月份的發票,再開一張藍色的,做賬是要先紅字沖之前的,然后再做一張藍字一樣的?
沖紅發票后重開,之前的發票開具有誤,開了一張紅字發票,再開一張同金額的藍字發票。會計分錄怎么做,分錄后面的原始憑證附什么?紅字發票,藍字發票,普通增值稅紙質的發票
請問購買方進項專票已認證被跨月紅沖,并重新取得一樣的進項專票。做賬是紅字發票先做一張紅字分錄,在做一張藍字發票嗎?
老師你好,我本月開了一張發票一張藍字后來又沖了,開了一張紅字,同時又開了一張正確的藍字發票,請問我只做正確這張,一藍一紅正好一抵要不要做賬的
老師好,上月開了一張A5000的藍字,本月紅沖了上月A5000的藍字,本月又開了A5000的藍字,是不是只要做本月A5000的藍字就可以了,紅沖的不用管了
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理