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比如一批貨物1000件,進貨1.13單價(含稅13%) ,數量1000件;總價1130含稅(13%);賣出2.26單價(含稅13%),數量1000件,總價2260含稅13%),全部賣出。結轉成本是怎樣的?幫我量化一下結轉成本金額怎么記賬分錄的?

2021-10-27 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-27 20:56

你好,結轉成本分錄是 借:主營業務成本 1000*1.13/1.13 ?, ?貸:庫存商品?1000*1.13/1.13?

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快賬用戶6058 追問 2021-10-27 21:01

還有一個小問題哦,有的小旅館多開一些發票給有的顧客,(顧客回去可以多報銷一些),比如再加收10個點的稅票錢,這個對于小旅館來說是不是減去他自身多開的發票承擔的比如增值稅、企業所得稅,還有附加稅這些,小旅館還是小賺一些的呢?只針對多開票這件事來討論

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齊紅老師 解答 2021-10-27 21:01

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

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你好,結轉成本分錄是 借:主營業務成本 1000*1.13/1.13 ?, ?貸:庫存商品?1000*1.13/1.13?
2021-10-27
您好!視同內銷處理,不能出口退稅的
2022-12-30
你好 1.借應收賬款226000 貸主營業務收入200000 應交稅費銷項稅26000
2020-10-16
您好 計算1-4題本月應交增值稅總額 銷項稅額=1000*60*0.13%2B100000*0.13=20800 進項稅額=18000*0.13%2B(10000*9%2B8000*4)*0.13=18200 需要繳納增值稅20800-18200=2600 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2600 貸:應交稅費-未交增值稅? 2600 6、下月初報稅交稅后取得繳稅憑證的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 2600 貸:銀行存款 2600
2022-08-23
你好 (1)銷售給振華工廠A產品1000件,每件售價200元,增值稅稅率為13%貨款全部收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)以銀行存款支付銷售A產品廣告費用250元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (3)012月底計算出本月應負擔的城市維護建設稅為7000元,教育費附加為3000元。 借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,應交稅費—教育費附加 (4)銷售給光明公司A產品500件,單價600元,增值稅稅率為13%,款項全部未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (5)12月底收到光明公司所欠的貨款339000存入銀行。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (6)月底結轉本月已銷售產品成本銷售數量(件)單位生產成本(元)A產品1500100B產品400120 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品—A產品,庫存商品— B 產品 (7)銷售C材料一批,售價1500元,款項已收到存入銀行,增值稅稅率為13%,同時結轉其成本1000. 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:其他業務成本 ?,?貸:原材料
2022-10-20
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