您好,如果查不出來的話,你要是知道正確數字就把往來按差額調整,對應科目涉及損益就進以前年度損益調整。不涉及損益就是應收應付調整,; 最好是找到原因,調整也有依據
老師您好,請問我們這邊往來賬期初數據不對,是由于之前的會計賬不對,但是我也查不出來是那一筆不對了,請問怎么調整?
老師您好,請問往來賬不對,但是是以前年度的賬。也沒查出來是哪一年導致的,請問怎么處理才能把往來調對呢?
請問老師、1、2018年和 2019年的 承兌和 銀行承兌對不上、以前的 也沒有表、銀行也 導不出來、要 怎么處理?2、也是以前的 承兌導致往來賬款和 對方往來賬余額不一樣,要怎么處理?
老師好,請教個問題:公司是批發類商貿公司,去年有幾個月份和廠家的往來沒有做賬,導致現在的余額和廠里對不起來。現在需要調整和廠家賬目余額一致,請問老師,需要如何處理
老師,您好,請教您一個實操問題,公司賬上顯示有十幾家供應商在幾年前款已經付了,但是發票還沒有回來,請問這種往來賬年底該怎么處理呢
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
對往來帳就要雙方達成一致。從第一筆業務開始,逐筆核對應收的借貸方,找出雙方不一致的地方,查出原始憑證。這樣保證達成一致。